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Calendario fiscal del autónomo 2026: todas las fechas clave (modelos 303, 130, 111 y Renta)

NORMATIVA 13 de julio de 2026 Lectura: 5 min Por LytSuite

Si eres autónomo, el calendario fiscal no es solo una lista de fechas: es tu hoja de ruta para no llevarte sustos con Hacienda ni pagar recargos por presentar tarde. Aquí tienes las fechas clave de 2026 ordenadas y explicadas en cristiano, para que sepas qué toca y cuándo.

⚠ Importante: este calendario recoge los plazos generales para la mayoría de autónomos. Las fechas exactas pueden variar según tu actividad, tu comunidad autónoma y los festivos de cada año. Confirma siempre los plazos que te aplican en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o con tu asesor antes de presentar.

Los impuestos trimestrales (los que más te afectan)

La mayoría de autónomos presenta cada trimestre estos modelos. La buena noticia es que casi todos comparten las mismas fechas, así que es más fácil de recordar de lo que parece:

Las fechas de los trimestres en 2026

TrimestrePeriodo que declarasPlazo de presentación
4T de 2025oct–dic 2025del 1 al 30 de enero de 2026
1T de 2026ene–mar 2026del 1 al 20 de abril de 2026
2T de 2026abr–jun 2026del 1 al 20 de julio de 2026
3T de 2026jul–sep 2026del 1 al 20 de octubre de 2026
4T de 2026oct–dic 2026del 1 al 30 de enero de 2027

Fíjate en un detalle que confunde a muchos: el cuarto trimestre tiene plazo hasta el 30 de enero (no el 20 como el resto). Y ojo, las retenciones del 4T (modelo 111) suelen vencer antes, el 20 de enero.

Regla de oro: si domicilias el pago para que Hacienda te lo cobre automáticamente, tienes que presentar antes. Normalmente 5 días antes del vencimiento.

El truco de la domiciliación

Si quieres que Hacienda cargue el importe directamente en tu cuenta, no puedes apurar hasta el último día. La domiciliación se cierra unos días antes: para los plazos que vencen el día 20, tienes que presentar antes del día 15. Si presentas el 18, ese trimestre ya no podrás domiciliarlo y tendrás que pagarlo por otra vía. Apúntatelo, que es un despiste habitual.

Enero: el mes de los resúmenes anuales

Además del 4T, en enero se presentan los resúmenes anuales del año anterior. No conllevan un pago nuevo, pero son obligatorios:

Primavera: la campaña de la Renta

La estrella del año. En 2026 declaras lo que ganaste en 2025 con el modelo 100. Según el calendario, la campaña de la Renta arranca a principios de abril y se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Si te sale a pagar y quieres domiciliar, el plazo para hacerlo suele cerrarse unos días antes del final, así que no lo dejes para el último día.

Febrero: el modelo 347

Si has tenido operaciones con algún cliente o proveedor que en total superen los 3.005,06 € a lo largo del año, tienes que declararlas en el modelo 347 (declaración de operaciones con terceros), que se presenta en febrero. Quienes ya llevan su IVA por el sistema SII o similares están exentos.

Los 3 errores que más caros salen

1. Fiarlo todo a la memoria

Es el error más común y el más fácil de evitar. Marca los vencimientos en el calendario del móvil con aviso unos días antes, o usa un programa que te avise. Un despiste puede costarte un recargo.

2. Confundir presentar con pagar

Son dos cosas distintas. Puedes presentar un modelo y que el pago se haga por domiciliación en otra fecha. Ten claro cuándo se te va a cargar el dinero para tener saldo en la cuenta.

3. Llegar a la fecha con la contabilidad sin hacer

El verdadero problema no es la fecha, es llegar a ella con las facturas sin ordenar. Si registras tus ingresos y gastos sobre la marcha, cada trimestre se resuelve en minutos. Si lo dejas todo para la semana del vencimiento, cada trimestre es una pesadilla.

La mejor forma de no agobiarte: llevarlo al día

Todo esto se vuelve mucho más llevadero si no acumulas trabajo. Registrar cada factura cuando la emites o la recibes convierte cada cierre trimestral en un trámite rápido en vez de una carrera contrarreloj.

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Este artículo tiene carácter divulgativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional. Para tu caso concreto y para confirmar las fechas exactas de 2026, consulta con tu gestor o en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

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